职位描述
1. 承担审计委员会日常工作,建立健全审计监督重大事项督查督办制度,确保上级审计决策部署落实;
2. 编制公司内部审计工作规划与年度审计计划,并组织实施;
3. 协调公司与相关审计机构关系,配合外部审计工作;
4. 组织公司内部控制自我评价,配合中介机构开展内控审计;
5. 负责公司及所属企业境外机构、资产和经济活动的审计。
任职要求
1. 年龄与经验:45周岁及以下,8年以上审计、财务、内控相关工作经验,其中至少5年以上团队管理经验;
2. 专业知识:精通审计、会计、税务、财务管理、内部控制等;
3. 法规熟悉度:熟悉国家财经法规、审计准则及国有企业审计相关规定,是中共党员
4. 能力要求:具备出色的风险识别、评估和应对能力
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕