内控总监
3-4万
北京 本科
鑫泰大厦二楼B205
合规体系建设与运行:
参与公司合规管理体系的建设、优化与维护工作,确保其符合国资监管要求及行业最佳实践。
定期跟踪、解读与公司业务相关的国家法律法规、监管政策和内部规章制度,评估其对公司运营的影响。
组织开展合规检查与评价,确保企业经营活动在合规框架下运行,协助处理合规风险事件。
内控规划及执行:
协助制定和完善公司内部控制制度与流程,确保其设计合理、执行有效。
独立或参与执行内部控制测试与评价工作,精准识别、记录和评估内部控制缺陷。
跟进内审发现及内控缺陷的整改落实,验证整改效果,确保公司内部控制体系持续有效运行。
风险防控及管理:
参与推进公司全面风险管理工作,运用国企成熟的风险管理方法论,组织或协助业务部门进行风险识别、评估和排序。
针对识别出的重大风险,参与制定切实可行的风险管理策略和应对方案。
对风险管理方案的实施情况进行跟踪、监督和检查,定期撰写风险评估报告,向管理层汇报。
专项审计与调查:
根据年度审计计划和管理层要求,执行财务审计、运营审计、经济责任审计等各类专项审计项目。
能够独立完成审计底稿的编制,撰写客观、公正、清晰的审计报告,并提出具有建设性的改进建议。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕