职位描述
一、 岗位职责:
1. 根据集团发展战略,制订并完善内部审计制度和工作流程。
2. 根据集团工作目标,制订年度审计工作计划。
3. 根据审计计划开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项调查等工作。
4. 与管理层紧密合作,定期汇报审计发现、提供改善建议,推动内部控制体系的持续改进。
5. 对关键业务流程进行深入分析,评估其效率和效果,推动公司核心业务流程的规范与完善,降低公司运营风险。
6. 对审计过程中发现的问题和内部控制缺陷提出整改建议,持续跟踪和监督整改措施的落实情况。
7. 对接外部审计事宜,建立与外部审计师良好的沟通机制。
8. 按时完成上级领导交办的其他工作。
二、 任职要求:
1. 统招大学本科以上学历,会计、审计、法律相关专业。
2. 5 年以上大型会计师事务所审计工作经验,或者 5 年以上制造企业内部审计工作经验,有汽车零配件行业经验者优先考虑。
3. 具有中级会计师以上职业资格,大学英语四级以上,持有 CPA、CIA 等证书的候选人优先考虑。
4. 具有较强的责任心,正直、坚持原则,思路清晰、口头沟通和书面沟通良好,具备快速学习能力。
5. 具备较强的计算机技能和数据处理分析能力,熟练使用 EXCEL 等办公软件,熟悉 SAP、鼎捷等主流信息系统。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕