职位描述
岗位职责:1. 审计项目管理与执行(核心业务)
这是最基础也是最核心的职责,涵盖了从计划到报告的全过程。
计划与策略制定: 根据董事会、审计委员会或公司年度计划,拟定具体的审计实施细则、年度审计计划和预算。
现场审计实施: 组织并带队实施各类审计项目,包括财务审计(如年度报表、合并报表)、经营审计、专项审计(如离任审计、舞弊审计、工程审计)以及内控审计。
风险识别与控制: 在审计过程中,及时发现资产和资金使用、业务流程中的漏洞与风险点,对重大风险进行预警和判断。
报告撰写与复核: 审核审计工作底稿,确保其充分、适当;撰写或审核最终的审计报告、管理建议书,提出处理意见和改进建议,并监督被审计单位落实整改。
2. 内部控制与体系建设
除了事后查账,财务审计经理更多时候需要从事前和事中进行把控。
制度建设: 建立、完善并维护公司的内部审计制度、风险管理体系和内部控制流程。
流程监督: 审查公司各项经济活动、重大经营决策、经济合同是否合规,检查授权制度和作业流程的执行情况。
专项检查: 定期或不定期开展财务收支审计、专案审计,确保公司制度得到有效执行,防止滥用职权或舞弊行为。
3. 团队管理与部门协作
到了“经理”层级,管理职能往往重于具体的操作职能。
团队领导: 负责审计部门的日常管理,包括人员分工、任务分派、绩效考核以及员工的培训与职业发展指导。
跨部门沟通: 作为桥梁,你需要与公司内部的其他部门(如采购、销售、运营)进行沟通协调,既要保持审计的独立性,又要避免影响业务正常运转。
外部协调: 配合外部审计机构(如会计师事务所)的工作,提供所需资料;同时与银行、税务等监管部门保持良好的关系。
4. 战略支持与决策辅助
在一些大型企业或集团中,这一职责尤为重要。
提供决策依据: 通过对财务状况和经营成果的分析,为管理层提供数据支持和决策参考。
参与重大决策: 参与公司重大投资、融资项目的财务测算与风险评估,提供专业意见。
学历背景: 统招本科及以上学历,审计、会计、财务管理、经济类等相关专业是标配。
专业证书: CPA(注册会计师)通常是首选或加分项;此外,CIA(国际注册内部审计师)、ACCA、CTA等证书也备受认可。
经验要求:
通常需要 3-5年 以上的相关工作经验(如财务主管、审计主管经历)。
具备会计师事务所(尤其是四大或内资大所)工作经验,或大型企业集团内审经验者优先。
有带队完成中大型审计项目(如IPO、年报审计)的实操经验。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕