职位描述
【岗位职责】
1、内部审计项目的实施: 负责内部审计项目方案的实施,草拟内部审计报告,管理内审问题的跟踪改善,确认业务的合规性、合理性等;
2、内控评价: 负责内控评价项目方案的实施,草拟内部控制评价报告,管理内控缺陷的跟踪改善,准确评价内部控制的有效性;
3、风险控制: 组织开展内部审计工作,包括对部门业务流程进行审查评估及整改跟踪,监督各岗位操作程序规范是否符合规定要求,防范各类风险的发生,核心岗位离职审计等;
5、沟通协调: 与其他部门进行沟通协调,按公司要求和各业务部门就内控结果进行沟通协调;
6、审计报告撰写: 撰写审计报告,清晰、准确地反映审计发现和建议,确保报告的可读性和可操作性;
【任职资格】
1、教育背景: 本科及以上学历,审计、法务等相关专业,具有3年以上同类岗位的工作经验,能够独立开展内部审计项目。有制造业企业内审、上市公司或会计师事务所工作经验者优先;
2、专业知识与技能: 全面理解内部审计实务,熟悉审计标准及相关法规;
3、掌握企业内部框架,具备较强的文字及语言表达能力、逻辑思维能力以及沟通协调能力;
4、专业证书: 拥有注册内部审核师(CIA)、注册会计师(CPA)等专业资格证书优先考虑;
5、个人素质: 需要具备良好的团队合作精神、抗压能力和严谨的工作态度,有较高的工作责任心和敏锐的洞察力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕