岗位职责
1.负责搭建监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施。
2.制定并优化审计流程,确保审计工作规范化、标准化,涵盖财务、工程、内控等多个领域。
3.组织编制年度审计工作计划,牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目。
4.对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进,确保审计发现的问题得到有效解决。
5.受理并对单位人员的反舞弊举报开展调查,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为。
6.协作投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作。
任职要求
1.财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历;
2.具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险掌握等方面的知识。
3.有实体企业内部审计、财务管理岗位和会计事务所审计工作经验,5年以上内部审计、监察管理经验,同时具备建筑乙方工作经验,对施工流程熟悉。
4.熟悉审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检。
5.接受出差,对各项目进行督查审计。