职位描述
1、依据国家有关会计准则,财务相关管理制度和程序,执行各财务模块的审核和内部控制流程; 2、审批采购货款和各类费用报销,审核所有购销合同,关注应收应付往来账,关注资金使用的状况及汇率影响,审核凭证; 3、全盘账务操作,成本结算、总账部分预提摊销及薪资凭证录入,计提各类税费结转损益等。 4、建立成本内控管理制度,与各部门沟通,完善改进流程,从采购、生产、人力资源、仓库等环节对成本进行有效管控,对存货及固定资产进行盘点,及时处理呆滞物料; 5、财务报表编制及分析,针对三张表(资产负债表、利润表、现金流量表)进行整理并形成分析报告,并与年度预算报表进行对比,为管理层提供相关数据支持。 6、编制年度预算,根据预算管理制度编制,包含销售收入成本预算,毛利预算,损益费用预算,现金流量预算等; 7、对公司申报的研发项目建立台账,及时在系统建立研发项目,归集相关费用,与项目部及研发部配合开展专项分析,投入的各项资金,原材料,固定资产,各项费用等,计算相应指标数据,配合专项审计的资料准备及最终答辩,为企业争取到专项资金补贴; 8、纳税申报、统计申报、高企季报、火炬年报等,配合会计师事务所的年度审计工作,提供相关资料和解释,与银行、税务、统计局、科技部等部门建立并保持好关系。 9、相关人员业务工作指导,出纳应收应付票据及各类费用等检查,合同保管,KPI考核等。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕