1、组织处理公司日常法律事务,包括合同起草、审核与修订,确保合同条款合法合规,维护公司利益;处理各类法律纠纷,代表公司参与诉讼、仲裁等法律程序,提供法律支持;
2、建立并完善公司合规管理体系,定期对公司业务活动进行合规审查,监督各部门遵守法律法规和公司内部规章制度情况,及时发现并纠正违规行为;
3、根据公司战略和业务需求,制定年度审计计划,明确审计目标、范围和重点;组织实施内部审计项目,涵盖财务审计、内部控制审计、项目审计等,确保审计工作的全面性和有效性;
4、撰写审计报告,客观、准确地反映审计发现的问题,提出合理的改进建议和风险防控措施;跟踪审计整改情况,确保问题得到有效解决,审计建议得到落实;
5、识别、评估公司运营过程中的法律风险和审计风险,建立风险预警机制,制定风险应对策略,降低风险损失;
6、组织开展法律知识和审计知识培训,提高员工的法律意识和合规意识,提升公司整体风险防范能力;
7、与律师事务所、会计师事务所等外部专业机构保持良好合作关系,获取专业支持和咨询服务;协助处理与政府监管部门的沟通协调工作,确保公司运营符合监管要求;
8、结合法律和审计工作实践,提出优化公司业务流程和完善内部管理制度的建议,促进公司管理水平的提升;
9、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,法学、审计学、会计学等相关专业,年龄45周岁以下;
2、通过国家司法考试或持有注册会计师、注册内部审计师等资格证书者优先;
3、8年以上法务或审计工作经验,有房地产行业经验者优先,熟悉房地产企业运营模式和相关法律法规;
4、精通法律法规和审计准则,具备扎实的法律和审计专业知识。熟练掌握审计方法和工具,具备较强的财务分析和风险识别能力;能够独立处理法律事务和审计项目;
5、具备敏锐的洞察力和较强的分析判断能力,能够准确识别和评估风险,提出合理的解决方案。