工作职责:
1.协助建立、完善和执行公司内部控制体系,负责公司内部控制相关制度、流程和规范以及手册的制定和修订,确保公司经营活动合规、高效。
2.负责建立健全内部审计制度、流程及标准,确保符合制造业相关法规及行业规范。
3.定期检查和评价企业内部控制系统的健全性、有效性,及时发现
公司潜在问题和风险,并提出合理化建议;向审计委员会汇报重大审计发现,提供决策依据。
4.定期开展内控专项审计,重点检查高风险领域与关键控制环节。
5.主导年度、半年度财务报表内部审计工作,复核财务数据真实性、
准确性,审查会计政策与估计的合规性,为外部审计提供支持,保障财务报告质量。
6.负责公司内部控制培训和宣传工作,提高员工内控意识。
 
任职要求  
1. 专业能力:  
- 本科及以上学历,会计学、审计学或财务管理专业,持有初级会计师或审计师证书优先。  
- 3-5年财务或审计工作经验,熟悉企业会计准则、税务法规及内部审计流程。  
2. 技能要求:  
- 熟练使用用友/金蝶等财务软件,精通Excel数据处理及PPT报告制作。  
- 具备基本的数据分析能力,能通过SQL或Python进行简单的数据提取与清洗者优先。  
3. 职业素养:  
- 严谨细致,具备较强的逻辑思维和风险识别能力,能承受一定工作压力。  
- 良好的沟通协调能力,善于与跨部门团队合作推进整改事项。