职位描述
岗位职责
(1)财务审计与合规检查
负责公司财务收支、账务处理、成本核算的合规性审计,确保符合会计准则及公司制度;
检查财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)的准确性,识别潜在风险;
评估内部控制流程(如采购、存货、费用报销等),提出改进建议。
(2)成本与费用专项审计
对制造企业成本核算(直接材料、人工、制造费用)进行审计,分析成本异常波动;
监督费用报销的合理性,防止虚假或超标支出;
参与生产成本分析,协助优化成本控制方案。
(3)管理审计与流程优化
对各部门的预算执行情况进行审计,确保资源合理使用;
评估业务流程效率(如供应链、生产计划),提出降本增效建议;
协助管理层制定或修订财务、内控相关制度。
(4)报告与整改跟踪
编制审计报告,汇总发现问题并提出整改措施;
跟踪审计整改落实情况,确保问题闭环管理;
配合外部审计(如年审、税务稽查)并提供所需资料。
任职资格
(1)具有中华人民共和国国籍;
(2)本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;持有中级会计职称(或以上)等证书优先。
(3) 工作经验
3年以上财务核算/审计经验,其中至少1年管理会计或成本会计经验;
有制造企业成本核算经验,熟悉BOM、标准成本法、作业成本法等;
具备团队管理经验(如担任过财务主管、审计组长等),有上市公司审计经验者优先。
(4)专业技能
精通财务核算及审计流程,熟悉企业会计准则(CAS)及税法;
熟练使用ERP系统及审计软件;
具备较强的数据分析能力(Excel高级函数、Power BI等);
了解制造业生产流程及供应链管理。
(5)职业素养
原则性强,具备风险敏感性和职业判断力;
沟通协调能力突出,能推动跨部门整改落实。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕