岗位职责
1. 审计执行:
- 独立开展财务收支审计、内控流程审计及专项审计项目,涵盖资金管理、成本核算、合同执行等领域。
- 运用抽样、穿行测试等方法,识别业务流程中的风险点,并提出针对性整改建议。
- 协助完成年度审计计划,配合外部审计机构开展工作。
2. 制度优化:
- 参与公司内部控制体系的设计与完善,制定审计操作流程及工作底稿模板。
- 跟踪审计问题整改情况,定期向管理层汇报进展,确保整改措施落地。
3. 数据分析:
- 利用Excel高级功能(如VLOOKUP、数据透视表)或审计软件进行财务数据建模分析,为管理层提供决策支持。
- 编制审计报告及管理建议书,以可视化图表呈现审计结果。
4. 合规管理:
- 监控公司财务活动的合规性,确保符合《会计法》《审计法》及行业监管要求。
- 协助完成税务申报、发票管理等日常会计工作,确保账务处理准确无误。
任职要求
1. 专业能力:
- 本科及以上学历,会计学、审计学或财务管理专业,持有初级会计师或审计师证书优先。
- 1-3年财务或审计工作经验,熟悉企业会计准则、税务法规及内部审计流程。
2. 技能要求:
- 熟练使用用友/金蝶等财务软件,精通Excel数据处理及PPT报告制作。
- 具备基本的数据分析能力,能通过SQL或Python进行简单的数据提取与清洗者优先。
3. 职业素养:
- 严谨细致,具备较强的逻辑思维和风险识别能力,能承受一定工作压力。
- 良好的沟通协调能力,善于与跨部门团队合作推进整改事项。