职位描述
 岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、内部控制制度的严密程度和执行情况的审计、评价;
5、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计;
6、负责对公司及下属子公司进行常规审计及专项审计,并出具审计报告;
7、跟踪监控公司及下属子公司的财产资金使用情况、流程运行状况,分析财务报表,判断其运行效率,及时发现风险并提出改进建议,为公司决策提供参考信息;
8、负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;
9、协助董秘开展上市筹备及投融资业务
10、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职要求:
1、掌握《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《内部审计实务指南》、《公司法》、《银行通则》、《证券法》等相关法律、法规;
2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、熟练使用用友、金蝶等账务处理软件;熟练使用办公软件;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
5、良好的语言、文字表达能力;
6、5年以上相关审计管理经验;
  以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕