职位描述
岗位职责
1、制定年度审计计划并执行,聚焦高风险领域及公司关注重点。
2、评估公司内部控制的有效性,识别业务及管理中的风险点。提出切实可行、注重成本效益的流程优化与管理改进建议。
3、跟踪审计发现问题的整改落实情况,确保管理闭环。
4、监督公司对内部规章制度及外部法律法规的遵循情况。
任职要求
1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历,2年以上内审岗位工作经验。
2、熟悉审计、内控及风险管理基础知识,具备良好的数据分析、沟通协调及报告撰写能力。
3、务实高效,责任心强,能够独立工作并适应快节奏环境。为人正直,具备良好的职业道德和保密意识。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕