岗位概述:
在审计总监的领导下,具体负责执行年度审计计划,组织并实施各类审计项目,确保审计任务按时、按质完成,并协助总监完善内部审计体系。
岗位职责:
一、 审计项目执行
1. 根据年度审计计划,负责具体审计项目的组织实施,包括制定审计方案、分配审计任务、控制项目进度与质量。
2. 执行审计程序,如访谈、数据分析、穿行测试和控制测试,识别内部控制缺陷和业务风险。
3. 审核审计工作底稿,确保其完整性、准确性并符合专业标准。
4. 起草审计报告,清晰、准确地陈述审计发现、风险分析和改进建议。
二、 问题跟踪与关系维护
1. 跟踪审计建议的落实情况,验证整改证据的有效性。
2. 与被审计部门保持日常沟通,建立良好的工作关系,推广内部审计的价值。
3. 协助调查已识别的舞弊或违规行为。
任职要求:
1、 本科及以上学历,会计、审计、财务等相关专业。
2、财务中级及以上证书(CPA/CIA优先)。
3、 3年以上审计相关工作经验或5年以上相关岗位经理级以上工作过经验,有审计项目的全流程经验。
 4、具备强烈的责任心、职业道德和保密意识,性格严谨,逻辑清晰.  
  福利待遇:
  工作时间:8:20-17:00,大小周,法定节假日正常休息,免费停车、职工餐厅、生日福利等