岗位职责:
1.基于集团战略目标、被审计单位业务风险和监管要求,制订年度审计计划并实施;
2.根据被审计单位财务数据、业务特点、管理模式等多方面因素进行风险识别和分析、确定审计方案;
组织主导审计项目实施;对项目组成员的工作执行进行指导和复核,确保获取充分、适当的审计证据以支持审计发现;根据审计结果组织编写审计报告并与管理层进行沟通;
3.主导定期实施整改跟进工作,监督管理层整改措施落实结果;
4.协助部门负责人完善审计工作框架、审计管理制度、审计职业规范等并进行审计标准化建设;结合审计实践,针对具体业务循环、特定业务类型的审计经验进行总结与沉淀,组织实施内部培训。
任职要求:
1.具有会计师事务所或企业内部审计3年以上工作经验,有制造业等相关行业审计经验优先;
2.拥有CPA、CIA资格证书者优先;
3.熟练使用office,能用工具对审计数据进行分析;
4.英语口语优秀,能胜任海外审计工作者优先。