职位描述
1、财务合规性监督。
审查财务报表的真实性与合规性,确保符合国家审计法规和企业制度。
监督各部门财经纪律执行情况,查处挪用资金、贪污受贿等违法行为。
2、内部控制与风险管理。
评估内控制度的有效性,识别财务与运营风险并提出改进措施。
制定风险预警机制,参与重大项目的事前经济可行性分析。
3、审计执行与报告。
独立开展财务收支审计、经济责任审计及专项资金审计,编写审计报告并推动整改。
定期分析预算执行情况,监督资金使用效率。
4、专项职责细分
财务收支审计:核验账目凭证,确保收入支出记录完整准确。
经济责任审计:对管理层任职期间的资产管理责任进行离任或任期评估。
专项审计:包括税务审计(如土地增值税清算)、科研经费审计、资产清查等。
要求:大专以上学历,相关工作经验
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕