职位描述
岗位职责:
1.参与各事业部财务类采购项目(如汽车制造、房地产事业部等) 的招投标监督,重点审核采购预算、付款财务合规性。
2.按照集团要求,主导财务类审计项目,包括账务处理合规性、财务报表真实性、资金往来合理性检查,输出财务审计报告及内控优化建议。
3.评估被审计单位的财务流程合规性(如费用报销、税务处理、资金管理),识别财务风险点,提出财务管控的改进方案。
4.督促财务类被审计单位落实审计整改,跟踪整改事项的财务数据闭环,验证整改效果。
5.参与财务内控制度建设,配合其他部门完成财务相关协作工作(如预算审核、费用管控)。
岗位要求:
1.本科及以上学历,财务审计、会计学专业;
2.熟悉多元化集团财务内控流程,精通房地产、金融、环境、汽车制造等领域的财务核算、税务合规、预算管理、资金流程,具备 5 年以上企业财务审计、会计师事务所审计经验(10 年以上优先);
3.持有CIA、中级会计师、注册会计师(CPA) 等资质优先;
4.适应异地审计出差,具备财务数据核查能力,擅长财务逻辑沟通,文字表达能力强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕