职位详情
审计主管
1.3-1.6万
惠州市吉盛精密技术有限公司
惠州
5-10年
本科
06-14
工作地址

吉邦五金制品有限公司

职位描述
岗位职责:
从独立、客观的视角,全面评估和严格监督公司的内部控制、风险管理和治理流程,确保企业合规运营、财务数据真实可靠,并针对性地提出优化建议。
一、监督与评价
(1)系统评估公司内部控制体系的有效性。
(2)持续监督风险管理机制,精准识别潜在风险并制定切实可行的应对措施。
二、合规保障
(1)确保公司经营活动严格符合法律法规及IPO相关要求。
(2)密切关注行业监管要求的动态变化,积极推动合规措施的有效落地。
三、风险建议
(1)为管理层提供独立、专业的风险分析及改进建议,有力支持战略决策。
(2)深度参与重大业务流程的优化工作。
四、舞弊防控
(1)认真调查员工举报或异常交易情况,有效防范和遏制舞弊行为。
岗位要求:
本科及以上学历:财务、审计、风险管理、工商管理等相关专业
1、审计计划与执行
(1)制定年度审计计划:根据公司风险状况、管理层要求和监管需求,制定内部审计年度工作计划。
(2)开展审计项目:主导财务、运营、合规等专项审计,识别风险和控制缺陷。
(3)风险评估:定期评估公司关键业务流程的风险点,确定审计优先级。
2、合规与内部控制
(1)监督内控有效性:检查公司内部控制体系的设计与执行,确保符合法律法规、《企业内部控制基本规范》。
(2)合规审查:确保公司经营活动符合内部政策及外部监管要求。
(3)舞弊调查:针对举报或异常事项开展独立调查,提出处理建议。
3、报告与沟通
(1)撰写审计报告:清晰记录审计发现、风险等级及改进建议,向董事会汇报。
(2)跟踪整改:监督被审计部门落实整改措施,验证整改效果。
(3)跨部门协作:与财务、法务、风控等部门沟通,推动风险治理。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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