岗位职责:
1.按公司内部审计工作规则实施审计工作,包括不限于独立编制审计方案、计划取得审计证据、编制审计工作底稿、完成审计复核、独立审与计对像沟通,能针对问题提出合理化建议、出具审计报告征求意见稿等;
2.能够设计标准工作底稿;
3.对部门审计工作提供支持;
4.收集、整理和提供各类审计资料,建立审计档案;
5.登记审计台账,并跟踪审计建议整改情况;
6.建立审计档案管理程序、办法;
7.完成领导交办的其他工作。
任资要求:
1.大学本科以上学历,审计、会计、企业管理、质量管理工程等相关专业,中级职称优先考虑;
2.有1000人以上集团制造业内部审计工作经验三年以上或国内知名会计事务所(天健、立信等)3年以上工作经验优先考虑;熟悉(使用过)两种国内外知名ERP及财务软件优先考虑;
3.能熟练使用EXCEL函数、WORD、PPT、VISIO等office软件;
4.有一定的文字撰写能力、语言表达能力,积极主动向上沟通能力,服从指挥、恪尽职守、严于律己。