一、岗位职责
1.全面负责集团审计体系搭建与完善,制定年度审计计划,确保审计工作有序开展,有效覆盖集团及各分支机构的财务、业务、内控等关键领域。
2.统筹管理审计项目,带领团队完成财务审计、经济责任审计、专项审计等各类审计任务,对审计过程和结果负责,把控审计质量与风险。
3.深入分析审计发现问题,提出切实可行的改进建议和风险防控措施,为集团管理层决策提供有力支持,推动集团管理水平提升。
4.加强与内外部审计机构、监管部门的沟通协作,维护良好关系,及时了解行业政策动态和监管要求,确保集团审计工作符合规范。
5.负责审计团队建设,包括人员招聘、培训、考核、激励等工作,提升团队整体专业能力和工作效率,打造一支高素质的审计队伍。
二、任职条件
1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理、经济等相关专业优先,具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等相关专业资格者优先。
2.具备5年以上审计工作经验,其中2年以上集团审计管理工作经验,熟悉企业财务、业务流程和内部控制体系,、有IPO工作经历和大型企业或上市公司审计工作经验者优先。
3.精通国家审计法规、会计准则和相关政策,具有较强的审计专业能力、风险识别能力和数据分析能力,能够熟练运用审计软件和办公软件。
4.具备出色的领导能力、沟通协调能力和团队管理能力,能够承受工作压力,适应出差和高强度工作。
福利待遇:
1、薪资标注参照标注范围 (根据企业经营情况发入年终奖金)
2、五险、月休4天(可以连休)
3、包食宿(双人间、独立卫浴、健身房、活动室、桌餐)
4、外地员工可以报销高铁二等坐往返路费