职位概述:
本职位是集团财务管控的关键角色,是连接集团财务要求与子公司业务运营的务实桥梁。约50%的精力将用于构建与优化集团的内部控制体系;约20%的精力将专注于集团合并报表的审核与流程把控;另外约30%的精力将深度介入子公司的日常财务管理,提供实操性支持与指导。我们寻找的是一位能深入业务、解决实际问题的财务管理专家。
岗位职责:
一、企业内控与流程管理 (占比约50%)
1.体系落地与优化: 负责将集团内控框架在子公司有效落地,并针对关键业务流程(如采购、销售、存货)进行优化,确保其符合医疗器械行业法规要求。
2.风险识别与测试: 定期对子公司执行内控穿行测试和符合性测试,发现操作层面的控制缺陷,并跟进整改。
3.合规协同: 作为主要联系人,协助应对内外部审计,确保各项活动符合实操规范。
二、.合并报表编制与审核 (占比约20%)
1.报表审核: 审核集团月度、季度及年度合并财务报表,确保准则应用准确、勾稽关系正确。
2.流程监督: 指导并监督合并报表的编制流程,重点审核内部交易抵消、股权投资抵消等关键分录的准确性。
3.准则应用: 解决合并过程中出现的具体会计问题,如企业合并、外币折算等。
三、子公司财务管理与支持 (占比约30%)
1.账务与报表指导: 具体指导并审阅子公司的日常账务处理、月度结账及单体报表编制,确保核算准确、及时。
2.预算与费用管控: 参与子公司预算编制的审核,监控其费用预算的执行情况,进行差异分析,提出具体控制建议。
3.业务流程支持: 参与子公司重大采购合同、销售合同的财务条款审核,进行简单的项目测算,从财务角度提供实操建议。
4.系统与流程落地: 确保集团统一的财务核算制度、流程及系统操作规范在子公司得到正确执行,为子公司财务团队提供手把手的业务培训。
任职资格:
1.学历背景: 统招本科及以上学历,财务、会计相关专业。
2.专业资质: 持有CPA/ACCA/CIA等相关证书者优先。
3.工作经验: 拥有累计6年以上相关经验,包括:至少3年于国内大型会计师事务所(排名前列)的审计经验,有IPO或上市公司审计经验者佳;及至少3年的企业内部工作经验,职责需涵盖内部控制、合并报表及对子公司的具体财务管理工作(如账务指导、预算管控等)。
4.核心技能: 精通国内企业会计准则,熟悉合并报表全流程;能深入业务流程发现内控问题;具备扎实的财务分析和管理能力。
5.语言能力: 具备一定的英语读写能力。
核心能力:
1.严谨务实: 工作细致,能沉下心处理账务细节,追求准确。
2.解决问题能力: 能快速理解子公司的业务,提供切实可行的财务解决方案。
3.沟通与协同: 具备良好的沟通技巧,能有效指导子公司财务人员开展工作。
4.抗压性与多任务处理: 能适应结账期的工作压力,并行处理多项任务。
高度优先考虑:
1.有医疗器械、制药等强监管行业背景者。
2.有企业集团财务管理或合并报表经验者。
工作地点: 广东
汇报对象: 财务总监/财务高级经理