工作职责:
1、推动完善财务内部控制体系的建设,指导、监督财务系统内部控制与风险管理体系的设计,建立健全相关内部控制管理制度;
2、定期评估财务环节风险,对财务流程设计和执行的有效性进行评估,提出优化改善建议;
3、负责规划、监督职责分离设计执行的有效性;
4、负责对财务报告及相关信息的真实完整性、信息形成过程的规范性进行检查验证;
5、持续关注重点业务领域流程和关键控制点,包括货币资金、存货、固定/无形资产、关联交预算管理、税务、筹资投资、财务报告等业务,发现问题,提出改善建议,督促整改易;
6、负责针对审计发现的问题,推动管理改善;定期出具内部控制检查报告,重大内控缺陷及时报告管理层。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,会计或金融专业毕业;
2、在制造型企业集团层面从事内控管理工作3年以上,中级会计师及以上职称;
3、工作方向:财务制度及流程建设、内部审计等。