岗位职责:
1.执行内部审计,确保流程和控制的合规性;
2.开展公司各部门例行常规稽核工作,并出具有效审计工作底稿,审计发现问题及时督促整改,并做好持续跟踪检查工作;
3.与管理层沟通,报告审计结果,提出改进措施。
任职要求:
1.具备良好的沟通能力和协调能力,能够有效处理内部关系;
2.具有较强的原则性和责任心,能够独立完成审计工作;
3.熟练掌握办公软件和财务软件的使用;
4.具备良好的职业道德,对工作认真负责;
5.能够适应快节奏的工作环境,具有良好的团队合作精神。
6.会计学、审计学、财务管理等相关专业,有审计/会计事务所相关经验优先;