职位描述
一、岗位职责:
1.负责带领和指导审计团队,确保所有审计活动按照既定的时间表和质量标准完成,包括内部审计计划的制定和执行;
2.系统性地评估公司的财务风险,检查和改善内部控制体系,确保公司资产的安全和财务报告的准确无误;
3.编写清晰、准确的审计报告,详细说明审计发现、风险等级及其影响,以及提出的改进建议,供管理层审阅和决策;
4.确保公司各项财务活动符合财务法规、会计准则及相关行业规定,预防和纠正潜在的违规行为;
5.负责审核财务利润表、资产负债表、现金流量表等相关数据报表的准确性、真实性,为公司提供真实的经营状况及决策支持;
6.与公司高管、各部门负责人以及外部审计机构保持良好沟通,确保审计结果的及时反馈和应用。
二、任职要求:
1.本科以上学历,年龄45岁以内,持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)或相关专业资格证书;
2.拥有至少5年以上的财务审计经验,3年以上会计师事务所担任审计相关岗位经验优先.
3.具有出色的问题解决能力、分析判断力和沟通技巧,处理复杂的审计案例。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕