工作职责:
1、根据公司年度战略和风险状况,制定并实施年度及季度内部审计计划;
2、持续监控医药行业最新法律法规、监管动态(如国家医保局、卫健委、药监局等发布的新政策),评估其对公司的潜在影响,并及时向管理层预警;
3、监督反商业贿赂政策的执行情况,审查业务活动中是否存在违规行为;
4、评估公司内部控制体系的设计与运行有效性,识别关键业务流程中的风险点,推动内控流程的优化与完善;
5、审计药品/器械的发货、签收、库存管理和流向数据的真实性、准确性和完整性,确保“票、账、货”相符;
6、审计经销商、代理商的资质审核、协议管理、绩效评估及退换货流程的合规性;核查销售返利、渠道奖励等政策的执行情况,防止虚假交易和套利行为;
7、对市场推广费、学术会议费、培训费、差旅费、招待费等营销相关费用的真实性、合理性和合规性进行专项审计;
8、建立健全内部审计制度、流程和工作标准。
任职资格:
1、统招大专及以上学历,财务、会计、审计、法律、药学等相关专业;
2、有医药行业内部审计的从业经验优先,年龄不限,退休人员均可;
3、熟悉医药行业常见的商业模式(招商、代理、自营等)和业务流程;
4、精通内部控制与风险管理理论及实践,熟练掌握审计方法和技巧。