工作职责:
1、对公司重大投资行为、募集资金建设项目等开展内部审计和全程监督、发现存在的风险并及时提示、汇报;
2、深入公司到日常经营各环节:包括但不限于生产、采购、销售、研发、行政人事、财务核算等、进行内部审计和监督;
3、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;
4、根据项目的实际情况,负责编制并实施审计方案,并对审计意见或审计结果进行跟踪检查,解决新出现的问题,并对最终结果发表建议,确保各项审计结果得以落实,必要时对有关项目实施二次审计;
5、开年度内部控制审计,及时发现公司内部控制潜在问题和风险,提出改进意见;
6、领导安排的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、审计、法律相关专业,30-45岁之间;
2、五年以上财务、审计或上市公司内审部经理工作经历,有上市公司投资项目审计经验优先;
3、已取得注册会计师,有高级会计师证书优先;
4、具有审计、会计、财务管理、法律、经济、税收法规等相关专业理论知识,掌握内部审计准则及内部审计程序;
5、较强的沟通协调能力,与被审计单位进行有效沟通,具有良好的职业道德、严谨的工作作风及强烈的职业责任感。
6、有投融资和并购经验的优先考虑。
注意:有注册会计师和上市公司审计或财务工作经验是必备条件