【岗位职责】
1.负责贯彻落实国家、省、市有关审计工作的方针政策、法律法规,研究拟订并组织实施管理局内部审计工作计划;
2.负责参与管理局重大经济事项的决策程序,对财政收支、财务收支、建设项目、政府采购、重大投资活动等进行审计监督;
3.组织开展年度审计、专项审计及经济责任审计工作,编制审计报告,收集整理审计资料;
4.协助相关部门对管理局实施的审计工作,督促落实审计发现问题的整改,办理审计机关委托事项;
5.负责建立审计问题台账,编制整改方案,督促各部门按时整改并反馈整改情况;
6.完成管理局安排的其他工作。
【任职要求】
1.拥护中华人民共和国宪法,遵守国家法律法规,无任何违法违纪行为和不良记录;
2.年龄45周岁(含)以下,中共党员;
3.具有在国家机关、事业单位、大型企业、大型园区、法定机构等同类型岗位5年及以上经验;
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、注册税务师(CTA)等相关证书者优先;
5.政治思想素质好,对党忠诚,坚持原则、作风正派,有良好的组织纪律性和政治敏锐性;
6.特别优秀者可放宽条件。