岗位职责:
- 实施内部审计项目,就审计中发现的问题及时向内审部负责人汇报;
- 起草内部审计报告,整理审计工作底稿;
- 跟踪审计发现问题的整改情况;
- 与其他相关部门和外部专业机构做好沟通协调;
- 部门交办的其他工作。
任职要求:
- 统招本科及以上学历,CPA/CIA/CFA/ACCA 优先;
- 3年以上审计或合规、风险管理工作经验,包括证券公司/外资银行/知名会计师事务所相关工作经验等;
- 具备良好的沟通交流能力和团队协作能力;
- 具备较强的深入思考能力和英语听说读写能力;
- 为人诚实守信,恪守职业道德。