岗位职责:
1、对所负责范围内的财务收支、日常经营、制度流程落实情况及其他相关管理经营活动进行审计监督与评价;
2、根据部门安排进行经济责任、离任审计或者对发生重大经营财务异常情况的单位或个人进行专项责任审计;
3、参与反舞弊调查;
4、对所负责范围内的内部控制进行检查和评价,发现设计缺陷和执行差异并推动整改;
5、对所负责范围内的问题整改情况进行复核,确保问题得到切实整改;
6、协助建立企业重大风险防范化解体系并推进运行;
7、根据部门安排或调动开展其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先。
2、1年及以上工作经验,对于公司业务流程熟悉者优先;
3.能够熟练应用office软件,能够熟练掌握并应用函数,满足工作基本需求,能够使用python、SQL等数据抓取或分析处理工具者优先
4.为人正直、公平公正;
5.具备较强的沟通能力、学习能力和抗压能力;
6.党员优先;
7.接受出差.