7000-11000元·13薪
汇金星力城商务楼
岗位职责:
1、 内部审计制度管理:建立完善《内部审计制度》和《内部审计作业操作手册》;
2、制定风险导向内部审计计划:确定与组织目标相一致的内部审计活动重点;
3、专项审计开展:根据生产、销售的不同运营特点、风险所在,有针对性的组织开展各项专项审计监察工作,包括但不限于财务审计、绩效审计、采购审计等项目;
4、项目管理执行:负责制定具体审计项目的整体计划、时间表和预算,合理分配审计资源(人力、时间),明确职责,监督指导项目完成;
5、审计质量控制:对重要的审计领域、复杂的会计和审计判断、关键审计结论进行深入的技术复核。 识别、研究和解决审计过程中出现的重大或复杂的会计、审计及报告问题,必要时咨询技术部门或合伙人。 复核审计报告草稿及其他相关沟通文件(如管理建议书),确保其内容准确、依据充分、表述恰当;
6、公司治理 和监察:促进公司树立风险管理、控制和合规观念,推广适当的道德和价值观;对员工廉洁从业进行监督检查和处置;
7、内控管理与业务监督:促进内部控制管理体系的建立,促进内部控制管理体系有效运行,监督业务合理性和合规性;
8、完成上级领导临时交办的其它工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,主修审计、财务、会计等相关专业;
2、8年以上审计经验,其中至少5年需聚焦于快消品/食品饮料/酒类行业,熟悉白酒产业链(如采购、生产、销售)的特有风险点。具备酒企核心审计项目经验:如销售渠道审计(经销商信用管理、费用真实性、窜货查处)、供应链审计(原粮采购合规性、包材风险)、生产审计(原酒库存、酿造损耗)等;
3、有丰富的专项审计实践经验,熟练掌握各业务板块审计开展方法,准确把握关键控制点,高效完成审计工作,并结合公司实际,提出切实有效的审计建议;
4、精通会计、审计、内部控制、风险管理、公司治理和相关法律法规、持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等证书优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕