职位描述
工作职责:
1、健全公司审计体系,参与制定和维护公司内部审计制度及流程,制定审计计划及审计预算。
2、编制年度审计计划,协调实施,并编制年度审计工作总结。
3、定期对公司各项目进行审计,包括制定审计计划和预算,负责和把控审计质量。
4、审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实。
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
6、完成领导分配的其他任务。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业,熟悉集团公司内部控制体系。
2、三年以上审计或风险控制经验,在大中型企业独立负责过具体审计项目,有制造企业经验者优先。
3、三年以上大、中型企业财务管理工作经验,熟悉企业营运分析、成本管理和全面预算管理体系,熟悉会计准则以及相关的财务、税务。
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程。
5、具备良好的决策能力、计划与执行能力、沟通能力。
6、具有良好的职业道德和团队协作精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕