职位描述
一、岗位职责
1. 根据集团公司战略目标建立和完善公司内审体系,建立审计工作机制,制定审计制度、规范和流程;
2.负责集团审计工作,承担独立监督职责,执行风险评估,确定审计范围,编制审计工作计划并实施;
3.梳理、编制集团公司内控审计制度、工作流程、编制内审方案并负责推动落实;
4.负责建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
5.审核所有涉及集团公司审计事项的审计报告,并上报上级领导;
6.负责集团公司各部门及下属企业的财务收支、财务预算执行情况和指标完成情况进行审计;
7.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
8.负责组织集团公司重大财务异常情况进行专项经济责任审计;
9.负责组织集团公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同、对外投资项目进行风险评估和审计工作;
10.负责对集团本部及下属企业中层及以上干部、重要管理岗位(如投融资岗、财务岗、招投标及项目管理岗)人员进行任期、离任审计工作;
11.负责公司本部及下属企业的内控体系进行审计;定期和不定期对集团及下属企业进行审计,出具审计报告,提出审计意见;
12.负责跟踪监控集团本部及下属企业财产和资金的使用情况,流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险必并提出改进意见;
13.负责集团及子公司法律风险把控管理与应对工作;
14.负责与与上级主管部门、对口业务单位以及集团公司各部门、子公司的沟通和协调工作,确保本部门工作高效有序进行。
二、任职资格
1.本科及以上,党员优先考虑;
2.财务、审计类专业;
3.中级职称及以上;
4.熟悉掌握国家、区、州等下发的招投标法律法规;
5.熟悉财务、审计、工作内容及流程操作程序;
6.5年及以上财务、审计工作经验;
7.高度的敬业精神和工作责任心;较强的领导能力、计划组织能力、沟通协调能力、处理突发事件的能力;
8.熟练操作办公软件。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕