岗位职责
1、负责事业部国内业务的财务审计、内控审计及合规性审计,识别运营风险并提出改进建议。
2、参与工程项目审计,包括成本管控、招投标流程及合同执行的合规性审查。
3、跟踪审计问题的整改落实情况,确保闭环管理。
4、协助完善内部审计制度及流程,提升风险管理水平。
5、配合外部审计工作,提供所需资料并协调沟通。
任职要求
1、学历专业:211本科及以上学历,审计、财务、会计或相关专业。
2、工作经验:3年以上审计或内控相关经验,有能源、工程类企业背景优先。
3、专业知识:熟悉会计准则、审计流程及内控规范,了解能源行业政策法规。
4、技能要求:熟练使用办公软件及审计工具(如SAP、用友等ERP系统),具备数据分析能力。
5、职业素养:诚信正直,逻辑清晰,具备较强的沟通能力和抗压能力。
6、证书要求:持有CIA、CPA等证书者优先。