岗位职责:1、负责认真贯彻执行单位的内部财务管理制度,确保财务工作的合法合规性。
2、能够以分析、核算、税务、审计等全盘账务的角度对新老业务进行合规化的监督和要求,做到账务核算的准确。
3、协助负责集团内部审计工作,发现问题积极改进,督促协调各部门信息交互完成问题整改工作。
4、跟踪解读相关的财税法规政策,建立、完善公司内部税务管理支制度和税务管理的工作流程,根据各项税收优惠政策以及相关的税收法规,合规筹划;组织公司相关人员进行不定期的税务专业知识培训。
5、协同做好并梳理各个分子公司的成本核算,进销存管理,供应链管理。
6、负责财务信息化管理及升级。
7、完成领导交办的其他工作。
任职要求:1、具有本科及以上学历,审计、财会或管理类相关专业,CPA、CMA、税务师等优先。
2、具有三年以上大型企业相关工作经历或3-5年审计相关工作经验,有会计师、税务师事务所审计工作经验优先。
3、熟悉国家财税相关法规,能够对接处理内审,税务等相关工作。
4、有较强的协调能力、逻辑判断以及数据分析能力。
5、具有良好的执行力和沟通协调能力,工作积极、主动、有较强责任心。