岗位职责:
1.根据公司发展经营计划,组织公司内控管理体系;
2.建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3.主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析;
4.对公司税收进行整理筹划与管理;
5.比较精确的监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构;
6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;
7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系,及时获取政策信息,营造良好的外部经营环境。
8.配合完成国内外审计的协调工作,及时完成各类审计报告。
职位要求:
1、具备会计、审计、税法、公司法等相关法律知识,持有会计师、税务师或注册会计师职称,熟练操作财务软件及互联网技能(如Excel、ERP系统等)。
2、在财税咨询、财税服务公司或税务师事务所从事税务审计相关工作,具备2-3年以上审计相关工作经验。
3、具有极强的自我挑战与自我管理能力,责任心强,善于沟通,乐于分享,具备商务沟通与谈判的基础经验。