职位描述
1、参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2、协助财务总监制订落实年度审计工作计划及日常账目监督管理工作;
3、按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成审计工作底稿;
4、及时向财务总监汇报审计工作发现的问题,并参与编写审计报告;
5、参加审计沟通会议(第三方),整理形成会议记录,并落实相关工作;
6、负责日常审计工作底稿和报告的整理归档及财务档案管理工作;
7、协助总监组织实施各部门部门全面预算管理工作;
8.完成上级领导交办的其他工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕