职位描述
一、 核心账务处理与财务报告
全盘账务处理:独立负责公司全盘会计账务,包括审核原始凭证、编制记账凭证、登记总账及各类明细账(库存、往来、固定资产等)。
期末结账与报表编制:按时完成月末、季末、年末的结账工作,准确编制财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表等)。
会计档案管理:负责会计凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、归档和保管工作。
二、 进出口业务专项财务管理
外汇结算管理:
管理外汇账户,处理出口收汇和进口付汇业务。
及时进行外汇核销,确保符合外汇管理局的规定。
跟踪汇率波动,协助进行必要的汇率风险规避操作。
出口退税(核心职责):
单证审核:严格审核出口销售合同、发票、装箱单、报关单、运输单据等退税所需单证,确保单证一致、合规。
退税申报:及时、准确地在税务系统进行出口退(免)税申报,并跟进退税进度,确保退税款及时到账。
政策研究:密切关注国家出口退税政策的变动,并合理运用政策,优化退税流程。
成本与存货核算:
准确核算进口商品的采购成本(包括货价、关税、增值税、运费、保险费等)。
负责出口商品的成本结转和核算。
定期参与库存盘点,处理盘盈盘亏账务,确保账实相符。
涉外税费处理:
准确计算和申报缴纳关税、进口增值税、消费税等。
处理与进出口业务相关的其他税费事项。
三、 资金与税务管理
资金管理:监督公司资金流,编制资金使用计划,办理银行贷款、融资等业务,提高资金使用效率。
税务管理:
负责公司全面的纳税申报工作(增值税、企业所得税、附加税等)。
进行税务筹划,合理降低公司税负,防范税务风险。
配合完成税务稽查、审计等工作。
四、 内部控制与审计协调
制度建设:参与制定和完善公司财务管理制度和内部控制流程,特别是针对进出口业务的风险控制点。
内部审计:定期进行内部审计,确保业务流程合规,财务数据真实可靠。
外部审计:负责配合年度审计、专项审计等工作,提供所需资料和解释。
五、 团队协作与沟通
部门协作:与业务部、单证部、物流部等部门保持密切沟通,核对业务数据,指导业务环节的财务合规性。
银行、税务、海关协调:作为主要联系人,与银行、税务机关、海关、外汇管理局等外部机构进行有效沟通和协调。
团队管理:可能负责对初级会计人员进行指导和培训,分配工作任务。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕