岗位职责:
【岗位职责】
1.每年一次对集团所属公司的财务及内控进行审计,并出具审计报告,提出改进建议;
2、对审计报告中提出的问题及建议协调有关部门跟进;
3、.建立及完善集团的流程及制度,控制各环节潜在风险;
4、优化原有流程及制度,保证控制风险的同时,提高相应的效率;
跟踪内控制度及流程的执行情况,对各部门流程中的每个节点对应的文件、资料进行不定期的抽查,检查流程执行情况,对存在的问题协调改进。
任职要求:
【任职要求】
3年以上同行业或类似行业工作经验者优先
1、熟练使用财务软件和相关审计软件;
2、极强的逻辑分析能力和数据处理能力;
3、总结概括及报告撰写能力。