岗位职责:
一、财务审计执行
1、负责公司财务收支、财务报表、会计凭证、预算执行等审计工作,确保财务数据的真实性、合规性;
2、对资金管理、成本控制、资产安全等关键环节进行专项审计,识别潜在风险并提出改进建议。
二、内部控制与合规检查
1、评估公司内部控制制度的有效性,发现流程漏洞并提出优化方案;
2、监督公司财务活动是否符合国家法规、会计准则及内部规章制度。
三、 审计报告与整改跟进
1、编制审计报告,清晰反映审计发现、风险点及整改建议;
2、跟踪审计结果的整改落实情况,确保问题闭环管理。
四、风险管理与预防
1、识别公司经营中的财务、税务及舞弊风险,建立风险预警机制;
2、协助完善风险防控体系,推动风险管理常态化。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2、具有财务审计相关经验,有会计师事务所或大型公司审计经验者优先;
3、熟悉企业会计准则、税法、审计准则及相关法律法规。