职位描述
【工作内容】
- 负责制定和实施内部审计计划,确保公司运营合规性和风险管理的有效性;
- 对财务报表、业务流程和内部控制进行审计,出具审计报告,并提出改进建议;
- 协调内外部审计资源,与各部门合作完成审计项目;
- 监控和评估公司的风险管理体系,识别潜在的风险点并提出防范措施;
- 定期向高级管理层汇报审计结果和建议,支持决策制定;
- 管理和指导审计团队,提升团队的专业能力和工作效率。
【任职要求】
- 拥有会计、审计或相关领域的本科及以上学历,审计师资格者优先;
- 具备3年以上审计相关工作经验,优秀者可放宽经验限制;
- 熟悉中国会计准则,了解企业内部控制框架;
- 强大的分析能力,能够独立处理复杂的财务数据和业务流程;
- 出色的沟通和协调能力,能够在跨部门协作中发挥领导作用;
- 良好的团队管理能力,能激励团队成员达成目标;
- 具备高度的职业道德和保密意识,能够处理敏感信息。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕