岗位职责
1、建立集团审计管理体系,包括各类审计项目的事先、事中、成果阶段的审计管理制度、工作标准、奖惩标准等
2、根据集团年度战略,提炼审计部门工作目标,并据此制定年度财务审计工作计划
3、根据项目类别制定审计工作方案,指导员工按标准有序的开展审计,包括:经营业绩审计、费用成本审计、经济责任审计、合规审计、离职审计、舞弊审计等,形成审计报告,输出经济、政策、人员等维度的审计记过,问题点及具体改进建议,助力各板块业务运营及管理的持续优化
4、部门建设及组织管:指导员工审计工作开展,有序开展部门人员专业能力提升,打造一支坚定原则、高度责任心,维护公司利益的专业团队
任职要求:
1、财务、审计等相关专业本科以上学历
2、精通审计法和内部审计准则,企业会计制度和准则、内控管理制度等相关法律法规;熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程和企业内部控制及审计相关流程操作
3、5年以上企业内控及审计相关工作经验,有责任心,原则性强,维护公司利益
职位福利:五险一金、绩效奖金、交通补助、通讯补助、全勤奖