工作职责:
1.业务凭证与数据复核。核对国库资金收纳、拨付、退库的电子数据与纸质凭证的一致性,确保账证、账账、账表相符。
2.资金收支合规性监督。监督国库资金收纳是否及时、足额,有无截留、延压或违规退库、无预算拨付或违规用资金现象。
3.风险防控与问题整改。梳理监督过程中发现的业务漏洞、操作不规范等风险点,形成监督报告并提出整改建议。
4.资料归档与分析。对监督过程中形成的凭证、报表、报告等资料进行整理、归档,确保档案完整、规范。
岗位要求:
1、专业背景:大专以上学历,能够学习掌握业务流程和相关法律法规,有一定的财务审计或监督工作经验。
2、业务审核能力:具备敏锐的洞察力和较强的数据分析能力,能够准确核对电子数据与纸质凭证,发现潜在风险和问题。
3、风险防控意识:具有较强的风险防控意识,能够及时梳理监督过程中发现的风险点,并提出合理的整改建议。
4、文档管理能力:熟练掌握档案管理知识,能够对监督过程中的各类资料进行规范整理和归档。
5、责任心与原则性:工作认真负责,坚持原则,对违规行为能够坚决予以制止和纠正。
6、工作态度:严谨踏实,工作时间为正常工作日,能够完成临时交办工作及加班任务。