职位描述
岗位职责
1. 制定审计计划,涵盖财务审计、内控审计等项目,依据公司战略与风险状况合理安排审计资源,确保年度审计任务完成。
2. 带领审计团队实施审计工作,包括收集资料、现场审查、访谈沟通,精准识别问题与风险点,获取可靠审计证据。
3. 严格按照审计准则与流程,详细编写审计工作底稿,清晰记录审计过程与发现,保证底稿完整、准确、合规。
4. 深入分析审计数据和发现,评估公司财务状况、内部控制有效性,撰写高质量审计报告,提出切实可行的改进建议。
5. 与被审计部门沟通审计结果,解答疑问,促进理解与认同,推动审计整改措施有效落实。
6. 跟踪审计整改情况,定期向管理层汇报,对未按时完成整改的事项进行督促,确保问题得到妥善解决。
7. 协助完善公司内部控制体系,根据审计发现提出优化建议,参与内控流程设计与评审,提升公司风险防范能力。
8. 开展审计培训,提升团队专业水平,分享行业经验与前沿知识,培养团队成员职业素养。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业优先,注会CPA持证优先。
2. 3-5年审计工作经验,有主管或项目负责人经验者优先,应届毕业生需有丰富实习或项目经验。
3. 熟悉国家审计法规、会计准则及内部控制规范,掌握审计程序和方法。
4. 熟练运用财务软件和办公软件,具备数据分析能力,能用数据挖掘工具进行审计分析。
5. 具备良好文字表达和沟通能力,能撰写专业报告,与不同部门有效沟通。
6. 工作严谨细致,责任心强,有保密意识。
办公地点:江津德感,公司有宿舍、食堂
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕