职位描述
岗位职责:
1.负责年度审计计划制定:独立制定公司年度内部审计工作计划及中长期规划,聚焦重大风险与核心业务,报审计委员会审批。
2.建设与维护审计体系:完善并优化公司内部审计制度、流程与工作标准,确保审计工作规范、合规。
3.全面独立执行审计项目:完成财务审计、内控审计、运营审计、合规审计及专项审计等项目的全流程工作,包括方案制定、现场实施、报告撰写。
4.主导内部控制评价:评估公司财务报告及相关业务流程内部控制的设计与运行有效性,提出改进建议。
5.识别与评估经营风险:在审计过程中,主动识别、分析公司运营中的财务、合规及业务风险,提供预警与洞见
6.推动审计问题整改闭环:跟踪审计发现问题的整改落实情况,验证整改效果,确保管理建议得到有效落实。
7.负责内外部协调与沟通:作为审计职能代表,高效协调公司内外部资源,保障审计工作顺利开展。
8.履行关键报告职责:独立编制审计报告与管理建议书,并向审计委员会及公司管理层进行正式汇报与沟通。
9.管理审计文档与知识沉淀:负责审计档案管理,并注重总结审计方法、经验与模板,为团队职能扩展奠定基础。
10.关注监管与自我发展:持续学习更新上市监管规则、会计准则及行业知识,保持专业胜任能力。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理、金融等相关专业;
2.5年以上审计相关工作经验,其中至少2年以上独立负责审计项目的经验。有上市公司、食品制造业或快消品行业审计经验者优先;
3.中级审计师及以上专业技术职称;持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)或同类专业资格者优先;
4.精通中国会计准则、审计准则及上市公司内部控制规范;熟悉国家相关财经法律法规。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕