公司简介:
我司是一家专注于传感器与编码器等产品研发、生产及销售的高新技术企业,获评国家级专精特新“小巨人”企业称号。
2015年成立,凭借深厚的核心技术积累与卓越的产品品质,我们在工业自动化、工程机械、冶金、化工、伺服驱动及机器人等多个关键领域,为客户提供高可靠性解决方案,赢得了海内外市场的广泛认可与信赖。
公司始终以创新为驱动,以质量求发展,致力于成为行业领先的科技型企业,为全球工业进步持续赋能。
核心职责
1.内控合规体系建设:
1)牵头制定以IPO为导向的内控体系。
2)负责建立和优化覆盖所有重要业务流程内控文档。
3)重点针对制造业关键环建立可靠、可验证的内控措施。
2.内控自我评价与审计对接:
1)组织执行内控自评工作。
2)负责与中介机构就内控审计事宜进行对接。
3.缺陷整改与持续优化:
1)就内控缺陷与业务部门制定切实可行的整改方案,并跟踪落实整改。
2)持续优化内控流程,确保其与业务发展同步。
4.合规与培训:
1)确保公司运作符合上市规则、财务报告等相关法律法规要求。
2)培育合规文化,面向管理层及核心骨干员工进行内控知识与IPO合规要求的培训,提升全员意识。
5.报告与沟通:
1)定期向管理层汇报内控体系建设进展、重大风险发现及整改进度,为管理层决策提供支持。
任职要求
必备条件:
1)本科及以上学历,财务、会计、审计、金融等相关专业。
2)5年以上内控、内审或风险管理经验,具备完整的制造业IPO内控辅导及审计对接项目经验,有大型会计师事务所制造业审计/咨询背景者尤佳。
3)精通《企业内部控制基本规范》及配套指引、COSO框架,深刻理解IPO审核中关于内控的监管要求。
4)对制造业核心流程(如生产成本核算、存货盘点、工单管理、BOM管理)有深刻的理解和丰富的实战经验。
5)具备出色的项目管理和跨部门沟通协调能力,能够强势、高效地推动整改,影响管理层和业务部门。
6)具备卓越的逻辑分析、书面表达和报告能力,能独立撰写内控手册和评估报告。
优先考虑:
1)持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师) 证书。
2)有主导企业成功通过IPO内控审核的经验。
3)熟悉大型ERP系统控制逻辑。