职位描述
岗位职责:
1、制定内部控制框架下的审计方案并定期开展符合性审计执行工作,与业务执行团队沟通审计结果,并推动审计发现相关问题的整改,输出内部审计报告。
2、识别业务流程中的关键风险点并从审计角度提出有效可落地的建议,推动流程持续优化;通过深入分析并挖掘出潜在业务风险,联合业务团队提出优化方案,共同推进业务价值的不断提升。
3、跟进审计发现中未完成改进的事项,评估整改完成情况或优化后流程运行效果,并定期抽检复核。
4、推动公司内部控制体系的持续优化和完善。
任职资格:
1、具备会计、审计或相关专业本科及以上学历。
2、3年以上审计、内控、风控、采购管理相关工作,具备优秀的问题发现能力与解决能力、系统思考能力、学习创新能力,以及较强的推进协调能力。
3、拥有职业敏锐度以及深度的业务理解能力,善于逻辑思考并能挖掘深层问题。
4、文字功底扎实并具备良好的语言表达能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕