职位详情
内审经理
6000-8000元
北京嘉润通投资有限公司
唐山
3-5年
本科
03-28
工作地址

河北文丰实业集团有限公司

职位描述
岗位职责
1. 制定与执行审计计划:依据公司的战略目标和管理需求,独立编制年度内部审计计划,合理安排审计资源和时间节点。严格按照计划开展各项审计工作,确保审计工作的全面性和系统性。
2. 开展审计项目:负责组织实施各类内部审计项目,包括但不限于财务审计、运营审计、合规审计等。运用专业的审计方法和工具,对公司的财务收支、经营活动、内部控制等进行深入审查,发现潜在的风险和问题。
3. 撰写审计报告:在审计工作结束后,独立撰写详细、准确的审计报告。报告内容应包括审计发现的问题、问题产生的原因、对公司的影响以及相应的改进建议。确保审计报告能够为管理层提供有价值的决策依据。
4. 跟进整改情况:对审计报告中提出的整改建议进行跟踪和监督,确保被审计部门按时、有效地落实整改措施。定期向管理层汇报整改工作的进展情况,推动公司内部控制的持续完善。
5. 反舞弊调查:运用丰富的反舞弊经验,识别公司内部可能存在的舞弊行为和欺诈风险。组织开展专项调查工作,收集相关证据,查明事实真相,并提出处理建议。与其他部门密切合作,共同防范和打击舞弊行为,维护公司的合法权益。
6. 团队管理与协作:负责内部审计团队的日常管理工作,包括人员招聘、培训、绩效考核等。激励团队成员积极工作,提高团队的整体业务水平和工作效率。与公司其他部门保持良好的沟通和协作,为公司的发展提供专业的审计支持。
任职要求
1. 学历与资质:第一学历本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业优先。持有国际注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)证书者优先考虑。
2. 工作经验:具备三年以上制造业企业内部审计工作经验,熟悉制造业的生产流程、财务核算和内部控制特点。有大型企业或跨国公司内部审计工作经验者优先。
3. 专业能力:具备内部审计师协会(IIA)要求的胜任能力,熟练掌握内部审计的理论、方法和技巧。能够独立开展审计项目,设计审计方案,收集审计证据,进行数据分析和风险评估。熟悉国家相关法律法规和审计准则,能够确保审计工作的合规性。
4. 反舞弊经验:拥有丰富的反舞弊调查经验,能够敏锐地识别舞弊迹象和风险点。掌握有效的调查方法和技巧,能够独立组织开展反舞弊调查工作,并形成调查报告和处理建议。
5. 道德品质与职业素养:具有高度的责任心和敬业精神,严格遵守职业道德规范和审计纪律。坚持原则,客观公正,保守公司机密。具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门的人员进行有效的沟通和协作。
6. 稳定性要求:能够长期在曹妃甸地区工作和发展,愿意与公司共同成长。
薪资福利
1. 具有竞争力的薪资:根据您的工作经验和专业能力,提供具有市场竞争力的薪资待遇。
2. 完善的福利体:包括五险一金、带薪年假、节日福利、生日福利等。
3. 职业发展机会:为员工提供广阔的职业发展空间和晋升机会,鼓励员工不断学习和成长。
4. 培训与学习:提供丰富的内部培训和外部学习机会,帮助员工提升专业技能和综合素质。
5. 工作环境:舒适的办公环境,和谐的团队氛围,让您在工作中感受到家的温暖。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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