职位描述
岗位职责:
1、负责协助部门经理组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施
2、负责国内IPO审计对接,提供相关资料;
3、负责开展内部审计:包含但不限于销售与回款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的常规审计以及各类专项审计、离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计;
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、领导交代的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务管理、会计、审计、经济等相关专业;
2、有IPO项目工作经验/内审经验/总账经验的优先;
3、熟练掌握SAP中CO模块的操作,熟练掌握办公软件(尤其EXCEL)的使用;
4、具有较强的责任心与管理能力、沟通表达与组织协调能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕