岗位职责:
审计体系管理
1) 制定审计年度工作计划,定期开展审计工作,组织资源实现工作目标;
2) 项目负责人以及第一责任人,负责项目开展、过程监控以及形成结果;
3) 对审计队伍进行建设和培养,带领团队推动各项审计工作正常有序进行。
内部审计管理
1) 开展审计,包括经济责任审计、专项审计等,及时向上一级领导报告审计中发现的重大问题;
2) 项目实施方案复核、工作底稿复核以及撰写审计报告初稿及复核;
3) 知晓内控审计方法及步骤,运用内控理念解决审计中发现的问题;
4) 组织实施后续审计,落实被审计单位整改情况,确保审计意见得到有效执行。
5) 在审计过程中发现违规违纪、职务侵占的线索,及时转交综合管理部跟进监察。
任职要求:
8年以上工作经验,5年以上大中型企业审计相关工作经验,3年以上管理经验;有制造业及上市公司相关工作经验。
熟悉会计准则、财务、税法等财政税收法律、法规;熟悉企业财务核算制度及流程;熟悉审计专业知识、企业内部控制;了解企业的经营业务和管理活动,熟练掌握生产、制造、采购、销售、物流、成本核算等业务的完整工作流程,能独立解决审计过程中的各类审计问题和突发事件。
有CPA或中级会计师以上职称。