职位描述
岗位职责
1.审计体系搭建与优化
负责建立健全公司内部审计管理制度、流程及标准,根据行业政策、公司战略调整及时优化审计体系,确保审计工作合规高效开展。
2.审计项目统筹管理
牵头组织实施财务审计、工程审计、经营审计、专项审计(如采购、销售、投融资等)及离任审计项目,制定审计计划与方案,分配审计任务,把控项目进度与质量,解决项目推进中的关键问题。
3.审计报告编制与整改跟进
带领团队完成审计证据收集、底稿编制工作,撰写审计报告,清晰披露问题、分析根因并提出切实可行的整改建议;跟踪整改落实情况,验证整改效果,形成闭环管理,降低公司运营风险。
4.团队管理与能力提升
负责审计团队的日常管理,包括人员绩效考核、工作指导与培训,组织专业技能学习与案例分享,提升团队整体审计水平与业务素养。
5.跨部门协作与沟通
对接财务、运营、采购等各业务部门,协调审计资源,获取审计所需资料;向管理层汇报审计结果,提供风险预警与管理决策支持。
6.合规与内控监督
监督公司内部控制制度的执行情况,识别内控缺陷并推动完善;关注国家财经法规、审计准则的更新,确保公司审计工作符合相关规范要求。
二、任职要求
学历与专业
本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业,持有CPA、CIA等专业资格证书者优先。
工作经验
5年以上内部审计或会计师事务所审计工作经验,2年及以上审计团队管理经验,有大中型企业或上市公司审计经验者优先。
专业能力
熟悉国家财经法规、审计准则及内控规范,具备扎实的财务、审计专业知识;掌握各类审计方法与工具,能独立牵头完成复杂审计项目。
综合能力
具备较强的逻辑分析、风险判断能力,良好的沟通协调与团队管理能力;工作严谨细致,抗压能力强,能适应阶段性出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕